表1: |
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预算01表 |
收 支 预 算 总 表 |
单位 |
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单位:元 |
收 入 |
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支 出 |
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支 出 |
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项 目 |
2016年预算 |
按支出项目类别 |
2016年预算 |
支出功能分类 |
2016年预算 |
支出经济分类 |
2016年预算 |
一、经费拨款(补助) |
7,166,729 |
一、基本支出 |
7,166,729 |
一、一般公共服务支出 |
5,746,227 |
一、工资福利支出 |
4,439,584 |
二、预算内投资 |
|
工资福利支出 |
4,439,584 |
二、外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
1,137,988 |
三、纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
|
商品和服务支出 |
1,137,988 |
三、国防支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
1,589,157 |
四、预算外收入 |
|
对个人和家庭的补助 |
1,589,157 |
四、公共安全支出 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
行政事业性预算外收入 |
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二、项目支出 |
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五、教育支出 |
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五、转移性支出 |
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主管部门集中收入 |
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商品和服务项目支出 |
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六、科学技术支出 |
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六、赠与 |
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纳入预算外管理的政府性基金收入 |
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对个人和家庭补助支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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七、债务利息支出 |
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上年财政专户结存数安排 |
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基本建设支出 |
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八、社会保障与就业支出 |
|
八、债务还本支出 |
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其他预算外收入 |
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其他资本性支出 |
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九、社会保险基金支出 |
1,035,468 |
九、基本建设支出 |
|
五、事业收入(不含预算外收入) |
|
其他支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
十、其他资本性支出 |
|
六、事业单位经营收入 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
十一、节能环保支出 |
|
十一、贷款转贷及产权参股 |
|
七、纳入预算管理的政府性基金 |
|
转移性支出 |
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十二、城乡社区支出 |
|
十二、其他支出 |
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八、其他收入 |
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赠与 |
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十三、农林水支出 |
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债务利息支出 |
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十四、交通运输支出 |
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债务还本支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
385,034 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
7,166,729 |
本 年 支 出 合 计 |
7,166,729 |
本 年 支 出 合 计 |
7,166,729 |
本 年 支 出 合 计 |
7,166,729 |
九、上级补助收入 |
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十、附属单位上缴收入 |
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十一、用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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结转下年 |
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结转下年 |
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十二、上年结余、结存 |
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上年专项结余 |
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经常性结余 |
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事业单位未分配结余 |
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其他结余 |
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收 入 总 计 |
7,166,729 |
支 出 总 计 |
7,166,729 |
支 出 总 计 |
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支 出 总 计 |
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表2: |
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预算02表 |
收入预算总表 |
单位:海南区人民检察院 |
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单位:元 |
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
上年结余、结存 |
财政拨款补助 |
非税收入 |
纳入预算管理的政府性基金 |
事业单位经营收入 |
事业收入(不含预算外收入) |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
** |
** |
1 |
2 |
6 |
10 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
单位编码 |
海南区人民检察院 |
7,166,729 |
730,210 |
6,436,519 |
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表3: |
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预算03表 |
支出预算分类汇总表 |
单位:海南区人民检察院 |
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单位:元 |
科目编码 |
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单位代码 |
单位名称(科目) |
合 计 |
财政拨款补助 |
非税收入投资 |
纳入预算管理的政府性基金 |
上级补助 |
事业单位经营收入 |
上年专项财政拨款结转 |
其他自有资金 |
类 |
款 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
类 |
款2位编码 |
单位编码 |
功能科目名称 |
总计 |
财政拨款小计 |
预算外投资 |
纳入预算管理的政府性基金 |
上级补助 |
事业单位经营收入 |
上年专项财政拨款结转 |
其他自有资金 |
|
|
|
海南区人民检察院 |
7,166,729 |
6,436,519 |
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730,210 |
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表4: |
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预算04表 |
支出预算总表 |
单位:海南区人民检察院 |
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单位:元 |
科目代码 |
|
单位代码 |
单位名称(科目) |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
6 |
|
|
|
海南区人民检察院 |
7,166,729 |
7,166,729 |
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表5: |
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预算09表 |
财政拨款支出预算总表 |
单位名称: |
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单位:元 |
科目代码 |
|
单位代码 |
单位名称(科目) |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
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|
海南区人民检察院 |
7,166,729 |
7,166,729 |
|
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表6: |
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预算14表 |
项目支出预算明细表 |
单位 |
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单位:元 |
科目编码 |
|
单位代码 |
项目名称(科目) |
项目内容 |
是否政府采购 |
总计 |
财政拨款补助 |
非税收入投资 |
纳入预算管理的政府性基金 |
上级补助 |
事业单位经营收入 |
上年专项财政拨款结转 |
其他自有资金 |
类 |
款 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
类 |
款2位编码 |
单位编码 |
项目名称列表[全部]名称 |
项目内容 |
是否政府采购 |
总计 |
财政拨款小计 |
预算外投资 |
纳入预算管理的政府性基金 |
上级补助 |
事业单位经营收入 |
上年专项财政拨款结转 |
其他自有资金 |
|
|
|
|
|
|
7,166,729 |
6,436,519 |
|
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|
730,210 |
|
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表7: |
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预算15表 |
非税收入支出预算表 |
单位 |
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单位:元 |
科目编码 |
|
单位代码 |
单位名称(科目) |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
6 |
类 |
款2位编码 |
单位编码 |
功能科目名称 |
总计 |
非税收入投资(合计_基本支出) |
非税收入投资(合计_项目支出) |
|
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表8: |
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预算16表 |
纳入预算管理的政府性基金支出预算表 |
单位 |
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单位:元 |
科目编码 |
|
单位代码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
6 |
类 |
款2位编码 |
单位编码 |
功能科目名称 |
总计 |
纳入预算管理的政府性基金(合计_基本支出) |
纳入预算管理的政府性基金(合计_项目支出) |
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表9: |
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预算17表 |
非税收入计划表 |
单位 |
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单位:元 |
项 目 |
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本年度征收计划 |
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上年决算 |
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单位代码 |
单位名称(项目类别、项目名称) |
合计 |
预算内管理 |
非税收入管理 |
合计 |
预算内管理 |
非税收入管理 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
7 |
8 |
9 |
单位编码 |
预定收入项目名称 |
合计 |
预算内管理 |
小计 |
合计(决算) |
预算内管理(决算) |
小计(决算) |
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表10: |
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预算18表 |
政府采购预算表 |
单位 |
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单位:元 |
项 目 |
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采购方式 |
规格要求 |
数量 |
单价 |
计量单位 |
总计 |
财政拨款补助 |
非税收入投资 |
纳入预算管理的政府性基金 |
上级补助 |
事业单位经营收入 |
上年专项结转 |
其他自有资金 |
功能科目 |
|
单位代码 |
采购项目 |
采购目录 |
类 |
款 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
类 |
款2位编码 |
单位编码 |
政府采购项目名称 |
政府采购目录名称 |
拟定采购类别名称 |
规格要求 |
数量 |
单价 |
计量单位 |
总计 |
|
非税收入投资 |
纳入预算管理的政府性基金 |
上级补助 |
事业单位经营收入 |
上年专项结转 |
其他自有资金 |
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表11: |
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预算20表 |
支出预算分类汇总表 |
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单位:元 |
科目编码 |
|
|
科目名称 |
总 计 |
财政拨款补助 |
非税收入投资 |
纳入预算管理的政府性基金 |
上级补助 |
事业单位经营收入 |
上年专项财政拨款结转 |
其他自有资金 |
类 |
款 |
项 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
类 |
款2位编码 |
项 |
项名称 |
总计 |
财政拨款小计 |
非税收入投资 |
纳入预算管理的政府性基金 |
上级补助 |
事业单位经营收入 |
上年专项财政拨款结转 |
其他自有资金 |
|
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财政拨款“三公”经费支出预算表 |
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单位:万元 |
项 目 |
上年预算数 |
本年预算数 |
本年比上年增减情况 |
合 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
合 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
增减额 |
增减% |
合 计 |
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1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 |
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3、公务用车购置及运行费 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
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(2)公务用车购置费 |
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